老师您好,我公司是商贸行业,7月收到了11300元的货款,对方确认不需要发票,那我还是正常的进主营业务收入,就不需要做应交税费——(增)销售税这个分录对不,报税的时候这部分填到无票收入部分对不
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老师您好,我公司是商贸行业,7月收到了11300元的货款,对方确认不需要发票,那我还是正常的进主营业务收入,就不需要做应交税费——(增)销售税这个分录对不,报税的时候这部分填到无票收入部分对不
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