老师我5月份收到甲方预付款400多万,我给甲方开票400多万,我方是一般纳税人,请问我6月份是不是需要按照2%预交增值税?
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老师我5月份收到甲方预付款400多万,我给甲方开票400多万,我方是一般纳税人,请问我6月份是不是需要按照2%预交增值税?
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您好,如您单位申领过发票和税控设备,未验旧、未缴销的发票可分别通过电子税务局—【我要办税】—【发票使用】的【发票验旧】、【发票缴销】模块办理,注销税控设备需携带税控设备前往办税服务厅办理。办理完成后或无需办理上述事项的,可登录电子税务局-【首页】-【套餐业务】-【更多】-【套餐及组合业务】-【清税注销税(费)申报及缴纳套餐】办理,根据纳税人税费种登记情况分别完成“企业所得税清算报备”、“增值税及附加税费申报”、“消费税及附加税费申报”、“企业所得税申报”、“其他申报”、“综合申报”、“财务报表报送”及“税费缴纳”等业务的办理,其中“企业所得税清算报备”仅针对除分支机构以外的已认定企业所得税税种的纳税人办理,其他类型纳税人无需办理。 办理进度可通过浙江省电子税务局—【我要查询】—【办税进度及结果信息查询】查看,办理环节为已完成可通过该模块查询打印清税证明或注销税务登记通知书。
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