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审计项目组内部讨论的内容可能包括什么?

来源:华审网整理 2023-01-04 456 人看过
审计项目组内部讨论的内容可能包括什么?下面由华审网小编为大家详细解答。

1.项目组成员认为财务报表易于发生由于舞弊导致的重大错报的方式和领域、管理层可能编制和隐瞒虚假财务报告的方式以及侵占资产的方式等;

2.可能表明管理层操纵利润的迹象,以及管理层可能釆取的导致虚假财务报告的利润操纵手段;

3.管理层企图通过晦涩难懂的披露使披露事项无法得到正确理解的风险(例如,包含太多不重要的信息或使用不明晰或模糊的语言);

4.已知悉的对被审计单位产生影响的外部和内部因素,这些因素可能产生动机或压力使管理层或其他人员实施舞弊,可能提供实施舞弊的机会,可能表明存在为舞弊行为寻找借口的文化或环境;

5.对接触现金或其他易被侵占资产的员工,管理层对其实施监督的情况;

6.关注到的管理层或员工在行为或生活方式上出现的异常或无法解释的变化;

7.强调在整个审计过程中对由于舞弊导致重大错报的可能性保持适当关注的重要性;

8.遇到的哪些情形可能表明存在舞弊;

9.如何在拟实施审计程序的性质、时间安排和范围中增加不可预见性;

10.为应对由于舞弊导致财务报表发生重大错报的可能性而选择实施的审计程序,以及特定类型的审计程序是否比其他审计程序更为有效;

11.注册会计师关注到的舞弊指控;

12.管理层凌驾于控制之上的风险。

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做一个审计报告需要多少费用

李琼会计师 19天前回复:

你好,需要出什么类型的审计报告?审计目的是什么

做一次审计报告多少钱

李琼会计师 24天前回复:

请问需要做什么审计,报告做什么用的,给谁看的?

您好,可以23年的做审计报告吗

李琼会计师 29天前回复:

可以做的,请问您出2023年年度财务审计报告是做什么用的?

请问,做2023年审计报告价钱是多少

李琼会计师 29天前回复:

你好,审计报告具体是做什么用的,给谁看的?我给您报价

你好,你们做年审要多少费用

李琼会计师 1月前回复:

你需要做什么审计?

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