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审计中,可以对八个业务活动中可能存在的内部控制举例说明吗?

来源:华审网整理 2022-12-31 146 人看过
审计中,可以对八个业务活动中可能存在的内部控制举例说明吗?下面由华审网小编为大家详细解答。

对于计划和安排生产这项主要业务活动,有些被审计单位的内部控制要求,根据经审批的月度生产计划书,由生产计划经理签发预先按顺序编号的生产通知单。

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延伸阅读:
为了获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当在哪些两个因素之间作出平衡,以确定测试的时间?
如果利用内部审计工作,注册会计师应当在审计工作底稿中记录什么?
审计过程中,参与讨论的人员可以包括哪些成员?
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你好,你们出的审计报告在哪可以查询到?

李琼会计师 1月前回复:

有些是事务所自己备案的可以扫描二维码。

你好,企业做审计报告,100万以下资产,大概多久能出?

李琼会计师 1月前回复:

您好,审计报告做什么用的

做一下审计报告多少钱?

李琼会计师 1月前回复:

具体看什么类型的报告,期末资产总额多少

需要做审计报告,最快什么时间

李琼会计师 1月前回复:

一般3天左右可以收到报告

去年我一个朋友请你们 ,帮我出个审计报告

李琼会计师 1月前回复:

请问需要出什么审计?报告是做什么用的

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