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审计过程中,注册会计师通常通过实施哪些程序,了解销售和收款循环的业务活动和相关内部控制?

来源:华审网整理 2022-12-27 911 人看过
审计过程中,注册会计师通常通过实施哪些程序,了解销售和收款循环的业务活动和相关内部控制?下面由华审网小编为大家详细解答。

1.询问参与销售与收款流程各业务活动的被审计单位人员,一般包括销售部门、仓储部门和财务部门的员工和管理人员;

2.获取并阅读企业的相关业务流程图或内部控制手册等资料;

3.观察销售与收款流程中特定控制的运用,例如,观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对;

4.检查文件资料,例如,检査销售单、出库单、客户对账单等;

5.实施穿行测试,即追踪销售交易从发生到最终被反映在财务报表中的整个处理过程。例如,选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程。

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冯路路会计师 1月前回复:

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李琼会计师 4月前回复:

可以的,报告是做什么用的

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冯路路会计师 6月前回复:

1、 营业执照本印件 2、 公司变更前后章程原件 3、 公司股东会决议(股东会决议包括涉及变更股东,减少注册资本等事宜) 4、 法人股东营业执照或自然人股东身份证印件 5、 变更登记申请书复印件 6、 公司资产负债表(公司资产负债表应为最近一期的) 7、开业验资报告原件(包括减资前验资报告原件) 8、专项审计报告原件(报告中包括减资前公司的财务状况) 9、减资公告

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