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审计过程中,可能产生风险的事项和情形都有哪些?

来源:华审网整理 2022-12-24 223 人看过
审计过程中,可能产生风险的事项和情形都有哪些?下面由华审网小编为大家详细解答。

1.监管及经营环境的变化。监管和经营环境的变化会导致竞争压力的变化以及重大的相关风险。

2.新员工的加入。新员工可能对内部控制有不同的认识和关注点。

3.新信息系统的使用或对原系统进行升级。信息系统的重大变化会改变与内部控制相关的风险。

4.业务快速发展。快速的业务扩张可能会使内部控制难以应对,从而增加内部控制失效的可能性。

5.新技术。将新技术运用于生产过程和信息系统可能改变与内部控制相关的风险。

6.新生产型号、产品和业务活动。进入新的业务领域和发生新的交易可能带来新的与内部控制相关的风险。

7.企业重组。重组可能带来裁员以及管理职责的重新划分,将影响与内部控制相关的风险。

8.发展海外经营。海外扩张或收购会带来新的并且往往是特别的风险,进而可能影响内部控制,如外币交易的风险。

9.新的会计准则。釆用新的或变化了的会计准则可能会增大财务报告发生重大错报的风险。

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你好,我们想做高企审计报告

李琼会计师 6月前回复:

可以做的已加您微信

有没有能进行高新技术企业专项审计的事务所

冯路路会计师 8月前回复:

你好,联系我们主页电话。

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李琼会计师 1年前回复:

高新审计有年审+专项审计,具体收费根据期末资产总额,收入,销售额,利润等方式确认价格。具体请联系当地会计师事务所

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冯路路会计师 1年前回复:

这个一般没有要求是不需要的,如果有要求出具的是专项审计报告。

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