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IT审计中,信息技术也可能对内部控制产生特定风险,注册会计师应当从下列方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险?

来源:华审网整理 2022-12-23 228 人看过
IT审计中,信息技术也可能对内部控制产生特定风险,注册会计师应当从下列方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险?下面由华审网小编为大家详细解答。

1.所依赖的系统或程序不能正确处理数据,或处理了不正确的数据,或两种情况并存;

2.未经授权访问数据,可能导致数据的毁损或对数据不恰当的修改,包括记录未经授权或不存在的交易,或不正确地记录了交易,多个用户同时访问同一数据库可能会造成特定风险;

3.信息技术人员可能获得超越其职责范围的数据访问权限,因此,破坏了系统应有的职责分工;

4.未经授权改变主文档的数据;

5.未经授权改变系统或程序;

6.未能对系统或程序作出必要的修改;

7.不恰当的人为干预;

8.可能丢失数据或不能访问所需要的数据。

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做一个审计报告需要多少费用

李琼会计师 19天前回复:

你好,需要出什么类型的审计报告?审计目的是什么

做一次审计报告多少钱

李琼会计师 24天前回复:

请问需要做什么审计,报告做什么用的,给谁看的?

您好,可以23年的做审计报告吗

李琼会计师 29天前回复:

可以做的,请问您出2023年年度财务审计报告是做什么用的?

请问,做2023年审计报告价钱是多少

李琼会计师 29天前回复:

你好,审计报告具体是做什么用的,给谁看的?我给您报价

你好,你们做年审要多少费用

李琼会计师 1月前回复:

你需要做什么审计?

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